Titre : | تقييم اجراءات الرقابة الداخلية لدورة المشتريات في اطار مهمة التدقيق الداخلي : دراسة حالة شركة الاكياس و الاشرطة البلاستيكية SOFIPLAST | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | الياس مهناوي, Auteur ; احمد مذكور, Auteur ; خلفاوي، عمر, Directeur de thèse | Editeur : | كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة سطيف 1 | Année de publication : | 2023 | Importance : | 135ص | ISBN/ISSN/EAN : | TH/M4278 | Note générale : | نسخة الكترونية فقط | Langues : | Arabe | Tags : | تدقيق داخلي، رقابة داخلية، المشتريات.
Keywords: internal audit, internal control, procurement. | Résumé : | هدفت الدراســـة إلى إبراز دور التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الرقابة الداخلية على المشتريات متخذين
شــــركةSOFIPLAST دراســــة حالة، حيث تعتبر التدقيق الداخلي من أهم الوظائف الأســــاســــية في
المؤســـــــســـــــة، وأحد أهم مقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال. ومن أجل التعمق وفهم مختلف جوانب
الموضـوع، تم إسـتخدام أدوات مختلفة متمثلة في المقابلة الشـخصـية، الملاحظة، تقاريرالمدقق الداخلي، دراسـة وتحليل مختلف وثائق شركة.
توصلت دراستنا إلى ضرورة وجود دليل لنظام الرقابة الداخلية سليم للمشتريات، يحتوي على الإجراءات والســياســات التي تنظم المهام داخل المؤســســة، فنظام الرقابة الداخلية في شركة SOFIPLASTفعال ويعود ذلك إلى فعالية الإجراءات المتبعة، لضمان استمرارية المؤسسة وزيادة ربحيتها، وبالتالي تحقيق أهدافها.
Summary
The study aimed to highlight the role of internal audit in activating the internal control system on procurement, taking SOFIPLAST company is a case study, where internal audit is one of the most important basic functions in One of the most important components of an effective internal control system. And in order to deepen and understand various aspects In this case, various tools were used, such as personal interview, observation, internal auditor reports, study and analysis of various company documents. Our study found the need to have a manual for a sound internal control system for procurement, which contains the procedures and policies that regulate the tasks within the organization, as the internal control system in SOFIPLAST is effective due to the effectiveness of the procedures followed, to ensure the continuity of the enterprise and increase its profitability, and thus achieve its goals. | En ligne : | https://drive.google.com/file/d/1aiKbBCr7rj0P7gQDDkMZyZ4g11fg4nc_/view?usp=drive [...] |
تقييم اجراءات الرقابة الداخلية لدورة المشتريات في اطار مهمة التدقيق الداخلي : دراسة حالة شركة الاكياس و الاشرطة البلاستيكية SOFIPLAST [texte imprimé] / الياس مهناوي, Auteur ; احمد مذكور, Auteur ; خلفاوي، عمر, Directeur de thèse . - [S.l.] : كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة سطيف 1, 2023 . - 135ص. ISSN : TH/M4278 نسخة الكترونية فقط Langues : Arabe Tags : | تدقيق داخلي، رقابة داخلية، المشتريات.
Keywords: internal audit, internal control, procurement. | Résumé : | هدفت الدراســـة إلى إبراز دور التدقيق الداخلي في تفعيل نظام الرقابة الداخلية على المشتريات متخذين
شــــركةSOFIPLAST دراســــة حالة، حيث تعتبر التدقيق الداخلي من أهم الوظائف الأســــاســــية في
المؤســـــــســـــــة، وأحد أهم مقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال. ومن أجل التعمق وفهم مختلف جوانب
الموضـوع، تم إسـتخدام أدوات مختلفة متمثلة في المقابلة الشـخصـية، الملاحظة، تقاريرالمدقق الداخلي، دراسـة وتحليل مختلف وثائق شركة.
توصلت دراستنا إلى ضرورة وجود دليل لنظام الرقابة الداخلية سليم للمشتريات، يحتوي على الإجراءات والســياســات التي تنظم المهام داخل المؤســســة، فنظام الرقابة الداخلية في شركة SOFIPLASTفعال ويعود ذلك إلى فعالية الإجراءات المتبعة، لضمان استمرارية المؤسسة وزيادة ربحيتها، وبالتالي تحقيق أهدافها.
Summary
The study aimed to highlight the role of internal audit in activating the internal control system on procurement, taking SOFIPLAST company is a case study, where internal audit is one of the most important basic functions in One of the most important components of an effective internal control system. And in order to deepen and understand various aspects In this case, various tools were used, such as personal interview, observation, internal auditor reports, study and analysis of various company documents. Our study found the need to have a manual for a sound internal control system for procurement, which contains the procedures and policies that regulate the tasks within the organization, as the internal control system in SOFIPLAST is effective due to the effectiveness of the procedures followed, to ensure the continuity of the enterprise and increase its profitability, and thus achieve its goals. | En ligne : | https://drive.google.com/file/d/1aiKbBCr7rj0P7gQDDkMZyZ4g11fg4nc_/view?usp=drive [...] |
|  |